一、 *采购人名称: ******有限公司
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************343
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******有限公司
六、 *验收日期: 2025年2月2日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 超宝 除臭剂 2 240.0 超宝******775669 验收通过 2 润华年 小便池垫片 40 120.0 润华年******246597 验收通过 3 得力 喷壶 10 50.0 得力/deliDL581005 验收通过 4 得力 除胶剂 12 120.0 得力******3576 验收通过 5 美庐净 室内除臭/卫生球 180 900.0 美庐净******213905 验收通过 6 亚太森博 派部落 A4 70g 打印/复印纸 1 150.0 亚太森博派部落 A4 70g 验收通过 7 净佰俐 消毒液 50 100.0 净佰俐****** 验收通过 8 得力 垃圾袋 100 400.0 得力9573 验收通过 9 威猛先生 强力除垢洁厕液500g 洁厕剂 45 360.0 威猛先生/Mr Muscle强力除垢洁厕液500g 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: AHYY******7
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